• 急招! 独立出报告 + 不用出差 + 双休 核心岗位职责: 1、对接内外部相关方,收集、整理审计所需各类信息资料,确保资料完整合规。 2、独立起草
  • 岗位职责: 1、对接需要申报高企的企业,指导编制符合申报高企要求的账目; 2、指导企业完成研发费用归集及调账; 3、负责年度审计及专项审计过程中与客户及事务所间
  • 岗位职责:做研发费用辅助账调账,出高企审计报告 任职要求:了解高新技术企业财务方面申报流程 行业经验:1-3年
  • 1. 学历:大学本科及以上学历。 2.专业知识:财务、审计、税务、会计等经济类相关专业,持有中级会计师、注册会计师或税务师等专业资格证书优先;熟悉高新技术企业账
  • 公司成立于2018年,现有员工200+,分公司10家+,遍布省内省外。公司致力于为企业经营各阶段提供项目申报、知识产权、科技创新、财税一体化服务,为企业的发展保
  • 事务所招聘电话销售专员 岗位职责: 1. 公司提供客户资源,通过电话与客户沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩; 2. 维护老客户的业务,挖掘客户的潜力
  • 高级审计专员(事务所+双休) 综合收入8-10K,双休,五险一金(高峰期能上万) 岗位职责: 1、负责对承担项目审计计划的撰写,能较准确地测试审计项目的重要性水
  • 岗位职责: 1、协助审计经理开展审计业务,参与企业高企财务辅导服务,配合项目团队出具审计报告; 2、参与审计项目的前期准备、后期归档及审计报告初稿的撰写与证据整
  • 招聘会计 岗位职责: 负责按时出具财务报表;税务筹划及日常税务处理;熟悉并独立完成出口退税/高企增值税退税等相关业务流程,确保退税及时、准确、合规; 负责往来账
  • 岗位职责: 1协助参与财务制度的执行与优化,保障财务流程合规高效运行。 2.负责公司全盘账核算及成本核算工作,定期盘点工作。 3. 负责日常现金收付及银行结
  • 职位信息: 1、负责研发费用归集,提供高企科技财务咨询。 2、负责公司账务处理和税务处理,并完成相关报表。 3、负责财务报表编制,包括月度、季度、年度的资产负债
  • 岗位职责: 1、负责协会日常联系、维护、评定及相关报表填报,持证人员转入、转出; 2、协助监管经理完成报告及咨询业务资料三级复核; 3、负责业务质量内部核查与监
  • 岗位职责: 1、负责公司日常会计核算工作,确保账务处理准确、及时,符合会计准则要求; 2、编制、审核月度 / 季度 / 年度财务报表(资产负债表、利润表、现金流
  • 岗位职责: 1、负责日常会计核算及账务处理工作; 2、按时完成税务申报及各类税费缴纳相关事宜; 3、编制财务报表,确保数据准确、完整、及时; 4
  • 1.负责公司的税务申报工作,包括增值税、企业所得税等各类税种的申报,确保申报数据的准确性和及时性。 2.进行税务核算,编制税务相关报表,提供税务分析和建议,为公
  • 科技咨询顾问: 【公司业务】专业做高新技术企业认定、专精特新、科技型中小企业、政府专项资金项目申报、企业财税一站式科技咨询服务,业务稳定客源充足。 【岗位职责】
  • 1、任职要求: (1)财务审计:精通企业年报审计、合并报表审计、政府专项审计 (2)法规合规:熟悉《企业会计准则》《政府会计准则》《审计准则》 (3)软件应用:
  • 工作内容: 1、负责高新技术企业认定专项审计工作,包括研发费用归集、高新收入确认、知识产权合规性审查等。 2、独立完成审计底稿编制、报告撰写及客户沟通,确保项目
  • 一、岗位职责 1、独立完成客户财务辅导,研发费用,成本调账需求,达成企业申报高企,瞪羚等项目账务方面标准 2、全面了解被审计单位情况,评估调账风险并出具报告
  • 工资:薪资6000~8000(可面谈!!!) 岗位要求:大专及以上学历,工程相关专业,会使用广联达,CAD等相关软件,会开车,善于沟通,责任心强,有工作经验优先
  • 财务审计专员的岗位职责主要包括: 1. 按照公司的财务审计流程和标准,组织和参与财务审计工作,包括会计核算、财务报表、内部控制等方面的审计。 2. 对公司的财务
  • 一、岗位职责: 1、开展财务审计工作:负责审计单位的会计凭证、账簿、财务报表,核查财务收支核查等。 2、执行专项审计工作:参与行政事业单位及相关单位离任审计、项
  • 岗位职责: 1、对公司及其子公司进行财务审计、经济责任审计、经济效益审计、专项审计等内部审计工作。 2、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的
  • 工作内容: 1、协助高新技术申报研发费用的归集以及账务的处理。 2、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、专科以上学历,财务、审计类相关专业,在会计师事务所从事
  • 工作内容: 1、执行审计程序,确保公司财务报表的准确性; 2、分析审计结果,提出改进建议,协助制定相应的审计报告; 3、与相关部门合作,确保审计流程的顺畅进行。
  • 岗位职责: 1. 负责公司内部专项审计工作的组织实施,开展反舞弊、运营及合规性审计; 2. 评估现有内部运营体系的有效性,识别关键风险点并提出改进建议,
  • 工作内容: 1、负责对公司财务报表、财务制度和相关业务活动进行审计,以确保公司的财务报告真实、准确、合法。 2、对公司的财务和相关业务活动的信息进行汇总、整理和
  • 1.严格遵守国家财税、审计相关法律法规及集团审计制度,开展区域内日常审计、专项审计、年度审计工作,覆盖财务凭证、账务处理、资金使用、内控流程、各项费用等核心环节
  • 会计,审计,税务,人事
  • 工作内容: 1、执行内部审计程序,确保公司流程和政策的合规性; 2、参与审计报告的编写,为公司提供审计意见; 3、与相关部门合作,协助处理审计过程中发现的问题。

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