• 【岗位职责】: 1、汇总各纬度数据情况汇报至会计经理;进/出账务审计/账本审查;税收筹划方案;协助处理客户账务税务稽查 2、根据会计经理要求抽查审计;了解税收、
  • 1.负责投标样品解析和评审流程监督工作; 2.负责自主委外订单的客户现场产品质量审计工作; 3.负责大项目出货前现场验收评审及监督工作; 4.负责新品试产现场评
  • 1.负责中标合同单项工程的计划成本切块; 2.负责各单项工程各切块成本中采购成本、制造成本、运输成本、安装成本及其对应子明细成本的把控、审核、结算及实际成本分析
  • 【岗位职责】: 1、 制定内部控制框架下的审计方案并定期开展符合性审计执行工作,与业务执行团队沟通审计结果,并推动审计发现相关问题的整改,输出内部审计报告; 2
  • 岗位职责 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划; 2、根据公司年度审计计划,独立组织实施各项审计项目; 3、负责对所涉及的审计事项、独立编
  • 岗位职责: 1、负责公司内专项审计及流程审计工作,并定期出具审计结果报告; 2、对内部控制制度的健全性、有效性以及执行情况和风险管理进行监督检查。 一、岗位要求
  • 岗位职责: 1.负责公司内部控制和风险管理的专项审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计; 2.根据公司的审计计划,执行审计项目,包括制定审计程序、收集证据、
  • 岗位介绍: 正大集团中国区审计部-内部审计专员 审计范围广泛涉及集团各产业,包括但不限于农牧食品,零售,房地产,生化,机电等 岗位职责: 一、参与常规审计、专
  • 参与年度审计工作计划的制定,协助审计委员会工作,负责公司各项经营活动的内部控制制度。负责会计资料的真实性,准确性,完善性和合规性,监督公司及所属单位的资金运用情
  • 熟悉审计流程,有审计经验,对公司内部各个流程能做到监控
  • 1.起草集团本业务模块的管理制度;制定业务操作手册,促进工作流程规范化; 2.提出本业务模块的年度工作计划,经批准后组织实施; 3.建立对重点领域、重点部门、重
  • 工作内容: 1、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划; 2、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告; 3、负责组织实施全系统内部财务审计和
  • 内部审计岗位主要工作: 1. 协助制定内部审计、风险管理规章制度、办法等编修; 2. 协助编报年度计划、年度总结; 3. 审计项目工作的组织实施,审计方案、通知
  • 1、参与年度审计工作计划和审计实施方案; 2、客观、公正、准确地实施各项审计程序,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告; 3、编制、归类、整理审计资料,协助
  • 岗位职责: 1.对集团公司及各项目的合同,税务等的合规性或风险性的审计工作并做到及时反馈; 2.制订审计项目工作方案和实施计划,并组织实施对集团公司及各项目的经
  • 1.在代理记账部工作1年。 2.达到主管条件后,分配到公司内部审计部工作
  • 岗位职责: 1、协助领导制定公司审计制度、规范,编制年度审计计划; 2、负责审计项目的方案编制及具体实施,编写审计报告; 3、对审计发现问题的整改情况进行跟
  • 任职要求:财会专业毕业,具有会计职称,懂会计业务,有税务筹划经验。为人诚实,工作严谨,有较高的敬业精神及执行力。 行业经验:熟练使用各类办公软件。能独立进行财务
  • 岗位职责 (1)严格按照企业会计准则、税收法规制度、国家内部审计条例及公司各项制度开展工作,健全并完善公司相关内部审计制度体系; (2)组织制定公司年度审计计划
  • 四平经验不限学历不限
    公司内部的审计工作,各项费用的审计,费用控制,驾驶技术熟练。
  • 岗位职责: 1、负责网银维护,收付单位和个人账号维护,付款制单工作; 2、审核原始凭证的合规与合法性,及时准确的完成现金收付工作; 3、及时登记现金日记账、
  • 任职要求:本科以上学历,财务、金融相关专业。 会计、审计相关岗位工作10年及以上经验优先。 取得中级会计/审计资格证书优先。 熟练掌握财务及会计基础知识,有一定
  • 岗位职责: 1.独立开展各项各类内部审计项目。负责审计计划审计方案编写,审计工作实施与开展,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进、确认、辅导审计建议的落实
  • 岗位职责: 参与完成集团内部审计工作,如合规审计、内控审计、财务审计、反舞弊调查、专项工作审计等。主要包括: 1.参与制定年度内审计划,根据内审计划,开展内审工
  • 工作职责 一、内部控制 1、根据公司现有业务,构建内控管理体系,制定内控制度、内部流程、内控手册; 2、负责公司日常内控管理工作,对公司内部控制的设计和运行有效
  • 岗位职责: 1、负责企业总部及分子公司的常规审计工作,包括财务审计、业务和运营的合规性、效率性和效益性、内部控制体系及重要项目的审查等,出具审计报告,提出具体改
  • 工作职责: 1.协助审计经理建立全面的管理体系,制定审计计划; 2.对项目及公司运营进行内部审计,定期编写审计报告; 3.检查运营流程合规性,发现异常,根据审计
  • 职责 : 1.拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行; 2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,
  • 职位职责: 1. 根据审计项目需求,开展审计检查,实施公司内部审计项目; 2. 开展对审计发现问题的整改跟踪验证,督促被审计对象落实整改; 3. 组织、开展相关
  • 职位描述 岗位职责: 1、代表股东对各工厂/投资项目进行财务管控,包括对财务数据、报表及经营状况的监控、审计与评估, 追踪审计问题的落实检查,落实整改方案; 2

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