• 岗位内容: 一、审计体系构建 1、建立并完善集团审计管理制度和流程体系 2、制定年度审计计划和风险评估方案 3、搭建审计信息化平台,推动数字化转型 二、 审计业
  • 岗位职责: 负责对帐目管理经营成果的真实性、科学性、合理性、合法性等进行审计监察,并提出改进措施。 任职要求: 年龄不限 具有中级会计师职称或注册会计师职业资格
  • 1. 审计体系构建与实施 主导制定基地年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、IT等领域; 设计风险导向的审计流程(如工程审计、采购审计、离任审计等),建立问题整改
  • 一、 工作职责 1. 统筹审计体系搭建:搭建公司内部审计体系与流程,制定审计制度、标准及年度审计计划,适配互联网业务(数据安全、线上合规、业务闭环)特性落地。
  • 【岗位职责】: 1、组织编制并实施公司年度审计工作计划,组织对集团各项目的审计监督; 2、负责集团的风险、内控、合规管理体系搭建、监督、实施; 3、开展内控知识
  • 1、建立公司内部控制体系及风险管理体系,制订风控管理总体规划,以重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点,分步实施,积极开展全面风险管理工作。 2、
  • 岗位职责: 1. 负责搭建和优化内部审计体系,确保审计流程的有效实施。 2.从0-1审计挂牌阶段的全流程部署。 3. 负责对公司重要经济合同、经营决策、基本建设
  • 岗位职责 1.参与年度审计计划的制定与风险评估。 2.独立或协助完成对公司财务收支、经济活动、内部控制等的各类审计项目(包括但不限于财务审计、运营审计、合规审计
  • 镇江 3-5年 本科
    岗位职责: 1、负责制定和实施公司的年度审计计划,对公司的经营情况进行循环审计,并出具审计报告; 2、负责对财务收支、经济责任、工程审计以及项目效益进行审计监督
  • 会计师事务所执业5年以上注册会计师,年龄45周岁以下(特别优秀可适当放宽)熟悉政策法规,带队完成过行政事业单位、民非单位、国有企业多个财务收支、经济责任、预算执
  • 岗位要求: 1、制定并执行与公司战略和风险状况相符的年度及中长期内部审计计划。 2、指导和监督所有内部审计项目(财务、运营、合规、IT、舞弊调查等)的执行。 3
  • 一、任职资格 1.专科及以上学历,工程造价、工程管理相关专业; 2.3-5年以上工程审计、招投标管理或全过程跟踪审计经验,熟悉房建、市政等项目流程; 3.能独立
  • 岗位职责: 1.负责公司的对内审计监察相关工作,确保公司运营合规 2、制定年度季度审计计划,确定审计流程; 2.执行各类专项审计,包括但不限于财务、运营
  • 审计总监

    15-25K·13薪
    芜湖 5-10年 本科
    职责: 1.拟定完善内外部审计制度及流程; 2.制定年度审计计划及审计方案,组织审计项目开展、参与重点项目审计开展; 3.负责审计项目结果把控、审计报告编制及审
  • 薪酬待遇依据个人专业能力、工作经验面议,优秀者待遇从优。 岗位职责: 1、负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系;
  • 岗位职责: 1、检查公司及成员公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。 2、对公司及其成
  • 注:此岗位为公司旗下的会计师事务所代招,需要10年以上会计师事务所或相关行业工作经验,其中至少3年以上管理岗位经验。 岗位职责: 全面负责会计师事务所的运营管
  • 1、根据公司年度计划开展各类审计项目,包括但不限于绩效审计、财务审计、内控审计、离任审计、其他各类专项审计及反舞弊调查等; 2、根据审计内容,制定审计方案并开展
  • 岗位职责: 1. 审核各企业的账务,确保账目的合规性与准确性。 2. 协助编制财务报表。 3. 对企业的财务流程进行监督和改进,提高财务效率。 任职要求: 1
  • 对集团各店财务业务进行审计
  • 岗位职责: ◇‌监察体系构建‌:制定项目监察审计制度与流程,监督执行情况,识别廉洁风险点,防范舞弊行为,确保工程合规性。 ◇‌审计监督执行‌:主导财务审计、工程
  • 岗位职责: 1. 统筹集团内部审计体系建设,制定并优化审计工作流程与标准规范; 2. 组织实施集团及下属企业的财务收支、经济责任、工程项目等专项审计工作
  • 岗位职责: 1. 主导并完善集团内部审计流程,保障企业活动的合规性与透明度。 2. 组织并执行内部审计项目,对公司部门的财务和运营活动进行全面监督。 3. 分析
  • 工作职责 1、负责审计部门工作的规划与实施,定期向集团管理层提交审计报告,确保审计目标与集团战略一致; 2、监督集团及下属子公司的内控制度实施情况,评估其完整
  • 1、生产合规审计,主导生产环节的财务收支审计,确保GMP规范执行与生产成本控制有效性; 2、核查原材料采购、库存管理及生产过程损耗,识别舞弊风险并提出整改建议;
  • 岗位职责: 1.主导并完善公司审计流程,确保审计活动符合公司政策及行业规范。 2.对公司财务报告进行审计,确保财务数据的准确性和及时性。 3.参与制定和优化审计
  • 岗位职责: 1.推动公司内部控制体系的持续改进,确保内部控制的有效性; 2.负责部门标准化体系建设,建立一套标准化的审计及督察流程和规范,确保部门工作的规
  • 1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度 2、参与制定公司审计计划并按计划执行 3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理
  • 审计监察总监

    50-70K·16薪
    上海 10年以上 本科
    职责描述: 1、负责公司及子公司财务管理的监督审计工作,确保公司财务的真实性、准确性、合法合规性; 2、参与公司中高层人员入职前的背景调查工作,并做好中高层人员
  • 岗位职责 1、制定并执行年度及长期的内部审计计划,确保其与公司战略目标和风险状况相一致。 2、领导、激励和发展内部审计团队,提升团队的专业能力和工作效率。 3、

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