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工作职责
1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;
2、独立负责总部及各分公司、事业部年度审计、专项审计;
3
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岗位职责:
(1)协助收集审计信息、整理审计文件,参与审计底稿和报告的编制工作;
(2)协助各项审计资料的存档工作;
(3)及时完成项目经理交办的各项工作
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主要职责:
1、独立完成对公司财务报表的审计,并对发现的问题提出改善建议;
2、确保公司的财务制度和政策遵守相关法规,内部控制制度健全有效;
3、了解食品行业供
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职位要求:
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业毕业;
2. 熟悉审计工作流程,具有审计相关工作经验,优秀毕业生亦可;
3.熟练掌握常用的办公软
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协助项目经理完成审计底稿编制
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岗位职责:
控股集团总部职能岗位,负责对下属产业集团(地产、建工、食品、商业、农贸物流等)开展内部审计相关工作
任职资格:
1、统招二本以上学历
2、35岁以
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岗位职责:
1.负责对公司重点项目、专项费用及上级领导认为的重要事项进行审计并跟进问题改善;
2.发现风险,并予以防范和规避,减少或降低企业损失,合理保障企业各
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1、在项目经理的分派和指导下,完成项目的部分审计工作。
2、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求。
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工作职责:
1、负责审计、监察部门的组织管理和监督工作,并制定和完善公司反舞弊机制和制度,确保公司的内部审计工作得以有效执行;
2、审核公司的内部控制制度,评估
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职位描述:
1、负责编制供应链审计方案,并指导实施;
2、负责对供应链流程、规范和制度进行审计,并出具审计报告;
3、负责对审计发现的问题进行跟踪和处理,并提出
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岗位职责:
1.在项目经理的指导下,协助参与企业的价格、财务审计、审价等业务鉴证咨询工作;
2.协助参与政府部门的审计、绩效评价、预算评审等工作;
3.协助
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1. 协助项目经理完成,具体实施公司年报、高新审计、资产清查或政府项目审计等项目的涉及的基础审计工作;
2. 能有效解决项目实施过程中的简单问题,乐于接受高难度
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1.负责或参与各类企业的年报、专项审计业务;
2.负责或参与其他各类相关业务执业工作;
3.制定并推进项目工作计划,负责协调项目执行中的相关工作;
4.监督并指
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岗位职责
1、具备基础的财务知识,协助经理完成客户财务相关报表审核工作,并整理归档;
2、能够熟练操作审计软件及办公软件;
3、有志于在审计行业立足生根;
4、
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一、岗位信息
1. 工作地点:北京、南京、线上办公均可
2. 实习时间:能保证至少 [3] 个月的连续实习时间,每周出勤天数不少于 [4] 天,也可线上远程参与
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1、参与执行各类型审计业务;
2、负责编制审计业务工作底稿;
3、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
4、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工
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工作要求
-在资深员工的指导下,实施战略设计、商业模式转型、风险管理、运营流程优化、内部控制和内部审计等咨询项目工作,包括按照监管要求建立风险和内部控制体系,优
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岗位职责
1、根据公司整体战略规划,完善内部审计制度和流程;
2、根据审计工作计划,进行公司各项审计;
3、负责对公司的账务、效益、绩效等进行审计,及时发现公司
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岗位职责:
1、建立健全公司的内部控制体系,形成内部控制规范手册。规范内部绩效审计、责任审计等制度,形成内部审计工作流程。
2、按照年度审计计划,执行对内部业务
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工作职责:
1.参与执行各类型审计业务,独立承担小型项目的审计工作;
2.负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
3.按照审计程序
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1、年龄18- -2
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1、分公司审计:
1)负责监督所辖公司财务管控、财务收支、财务核算等各项财务活动的审计工作,确保财务数据的准确性、合规性和透明度。
2)发现潜在的财务风险和问题
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岗位描述(有建筑施工行业内部审计经验优先)
1、负责公司内部审计体系的建立与完善,优化、完善公司内部审计流程与方法 ;
2、积极融入各业务线,强化业务线的风险防
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有一年审计工作经验,能独立完成小型项目
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岗位职责
1、参与地产/建设板块财务、营销等综合性审计,包括例行审计、专项审计、离任审计等。 2、挖掘风险事项,披露有效线索,实现挽止损。
3、撰写高质量审计
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岗位职责:
1. 设计并实施全面的审计监察计划,确保公司运营的合规性和财务准确性。
2. 监控公司财务流程,包括但不限于账目管理、资金流向,以及成本控制。
3.
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岗位职责:
1.负责建立和完善公司的内控审计制度,梳理风险清单,构建风险控制体系;
2.结合公司业务和财务管理制度,指导公司及其下属各分、子公司内控内审工作;
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工程审计主管
岗位职责:
1.组织开展单位内部工程结算审计,对结算和争议项目进行沟通审核;
2.监督重大工程项目的管理情况,有效控制工程项目过程风险,监督控制投
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财务审计
1、 财务报表审计:
审查公司所有的财务报表,确保其真实性、准确性和完整性;验证财务报表是否符合会计准则;
2、 内部控制评估:
评估公司的内部控制
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工作职责:
1、协助上级开展财务内控审计和专项审计等项目,分析评论审计证据并形成初步审计结论、完成报告初稿,提出初步整改建议,并定期跟踪整改进度;
2、监督、