• 内控主管 工作职责: 1. 负责各部门、子公司及分公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和
  • 工作职责 1、负责公司财务内控体系搭建、优化及维护工作,输出内控相关文件; 2、建立健全财务相关管理制度,流程制度梳理及更新; 3、财务内控流程的执行情况监督,
  • 国内深耕食品赛道的头部电商企业,拥有300+成熟食品SKU,合作全国100+优质食品代工厂,全渠道布局稳定增长。公司核心管理理念为「规则大于一切、系统强控流程、
  • 岗位要求 1.负责建立和完善公司内部审计制度和内部控制体系,制定单位审计、内部控制相关的规章制度。 2.负责组织实施各类审计项目,包括经济责任审计、财务收支审计
  • 岗位职责: 1. 内控体系维护: 负责持续优化公司内部控制与风险管理体系,包括制度、流程、权限指引等。 主导或参与关键业务流程(如采购、生产、存货、固定资产)
  • 岗位职责: 1、参与执行各类咨询项目(绩效评价、内部控制),按照既定规格要求,准确把握和理解客户需求,对行政事业单位、政府部门内部相关制度、体系、项目进行调研、
  • 核心工作职责: 一、主导财务内控体系梳理优化及内控的实施 1. 负责公司财务内部控制体系的梳理、优化与落地,确保财务流程合规、高效。 2. 设计优化并完善收入、
  • 工作职责: 1、梳理内控制度、业务流程和关键控制点,匹配制度、流程、控制点、责任部门/责任人,将内部控制落实到点、落实到人,形成完整的标准化管理文件,实现业务与
  • 岗位职责: 1.负责开展财会监督检查工作; 2.完成财政资金审计工作; 3.协助财政及行政事业单位开展预算绩效管理工作 4.参与预算绩效评价项目管理,撰写绩效评
  • 【工作内容】 - 参与各类专项审计项目,包括但不限于财务审计、合规性审计等; - 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议; - 跟踪审计发现的问题整改情况,确
  • 工作职责 1、负责设计、评估并持续优化公司及重要子公司的内部控制体系,确保其有效性、完整性; 2、编写和更新公司内部控制手册、流程与制度,并组织相关培训; 3、
  • 岗位职责: 1. 根据公司战略发展目标、内部控制及外部监管要求,推动内审监督体系建设与完善; 2. 协助制定年度内审稽核计划,审核公司经济运行和财务活动,监督各
  • 徐州 3-5年 本科
    工作内容: 作为审计内控专员,你将负责公司审计部门内的内部控制工作,包括对公司的审计流程、制度和操作进行审计和监督,以确保公司的财务报告和其他相关信息的真实性、
  • 淮安 1-3年 本科
    1、学历:本科及以上,毕业于2026 年财经类,(财经、金融、数学、统计类等)相关专业; 2、个人特质:原则性强、愿意长期艰苦奋斗,服从组织安排 3、个人软性指
  • 内控专员

    7-12K·13薪
    宁波 1-3年 本科
    岗位职责: 1. 主动监督内部流程,识别潜在风险,并推动风险缓解措施的实施。 2. 进行内部调查与审计,确保合规性与流程的正确执行。 3. 与业务部门沟通,确保
  • 职位描述: 1、制度流程执行检查,检查公司各部门制度流程执行情况,并对其有效性做出评估,组织制定、完善公司内部控制相关的规章制度,并监督执行; 2、集团各子公司
  • 岗位职责​ 1.搭建优化内控体系,制定、修订公司各项内控制度与流程。​ 2.定期开展内控评价,测试评估各部门内控执行,跟进整改。​ 3.识别业务风险点,建立完善
  • 一、职责/任务 1、负责编制审计方案,设计审计思路和方法; 2、负责审计方案的执行,开展业务访谈、抽样调查、实地查验等,发现管理漏洞;
  • 招聘对象及任职条件 1、财会、管理相关专业本科及以上学历; 2、拥有大型会计师事务所、管理咨询机构或5年以上大型企业内控、风险管理等经验; 3、熟悉COSO框架
  • 一、岗位职责: 1.内控执行与监督: (1)关键控制点执行: 独立执行FSSC流程中的关键内部控制活动,如对超权限、超标准、异常交易进行事中审核、批准或提出质疑
  • 岗位职责: 1、作为IFRS/US GAAP/PRC GAAP专家,确保财报符合IFRS/US GAAP/PRC GAAP会计准则要求。 2、负责合并财务报告的
  • 岗位职责: 1、建立和完善公司风险管理、合规管理、内部控制相关的制度、流程及操作规范,确保符合上市公司监管要求; 2、定期评估风险及合规管理体系的有效性,并针对
  • 一、岗位职责: 1.负责公司合规管理体系的建立、实施与维护,确保公司业务符合法律法规及内部政策要求; 2.定期开展合规风险识别、评估与监控,制定并落实风险防控措
  • 全国性找货源 采购 零号柴油 电解铜 玉米二等粮 白糖 内控车 提油卡 刮刮卡 煤炭电煤,
  • 岗位职责: 1、推动执行内控搭建的落地、合规及评估工作,执行关键流程的内控检查,确保公司业务的合规和有效运作; 2、 掌握相关理论知识,能够运用风险评估方法与工
  • 招银行业审计、内控合规系统的产品经理、需求经理 岗位职责: 1. 负责金融机构审计、内控合规系统售前 2. 参与金融机构审计、内控合规系统产品的规划与实施 3.
  • 1.招聘数量:5人 2.岗位职责: 负责政府及行政事业单位风险评估及内控编报、内部控制建设、内控信息化咨询等业务,提供内控风评报告、内控管理手册、内控流程手册等
  • 工作职责: 1、协助内控主管进行应收账款内控工作:每周梳理并跟进1年以上长账龄应收账款并跟进收款进展,协助处理解决相关收款问题,形成周报,提升长账龄收款质效。
  • 岗位职责: 1、根据项目要求,承担或参与行政事业单位内部控制、会计监督检查服务,为客户提供内控咨询服务; 2、负责咨询项目的客户调研、访谈以及搜集相关料;
  • Base地可选择北京或深圳,缴纳当地社保,无需坐班 岗位职责: 1、负责内控团队管理; 2、为企业提供内控建设与评价、流程优化、风险评估等咨询与顾问服务; 3、

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