• 岗位职责: 1. 负责企业内部审计及内控相关工作的统筹与执行 2. 参与制定和优化公司内部控制流程与制度 3. 协助开展风险评估与管理,确保公司运营
  • 岗位要求 1.负责建立和完善公司内部审计制度和内部控制体系,制定单位审计、内部控制相关的规章制度。 2.负责组织实施各类审计项目,包括经济责任审计、财务收支审计
  • 岗位职责: 1、参与制定年度内审计划,按照年度审计计划,开展内审工作(包括但不限于采购、销售、饲料、资金资产等流程审计),形成内审工作底稿和内审报告; 2、与管
  • 岗位职责: 1、协助公司推动内控体系建设,包括但不限于制定、优化公司授权、制度、流程管理等工作,并推动中国营销本部及网络大区内控职能贯彻落实,做闭环管理; 2、
  • 1、负责内控体系建设,推动内控标准化; 2、负责识别、管理业务循环的风险,设计业务流程关键控制点,推动内控制度的有效执行; 3、组织开展内控有效性评价,出具内控
  • 内控/内审主管

    15-30K·13薪
    嘉兴 3-5年 本科
    1、设计、更新及维护公司内部控制体系,包括编制内控手册、年度计划、风险评价标准。 2、推动内控制度落地,协调跨部门修订制度漏洞(例如合同审核、新产品合规审查)。
  • 工作职责: 1、完善部门管理制度流程体系建设,开展制度全生命周期管理,识别控制活动有效性,提出流程优化策略和建议; 2、参与公司内控体系建设,梳理业务流程,识别
  • 工作职责: 1.内控内审: -协助搭建内控内审控制体系及集团公司制度的建设,包括编制、撰写内控手册以及内部管理制度梳理 ; -根据年度审计计划,展开对研发、制造
  • 一、岗位职责: 1、大区事业部风险管理工作,参与过程管理; 2、事业部内关键业务流程的风险识别并制定管理措施; 3、协助大区内控负责人推动大区内控建设; 4、承
  • 岗位职责: 1、协助部门负责人组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况; 2、负责组织和协调经营计划、项目计划的跟踪、管控等工作,完成经营计划执行管
  • 岗位职责: 1、搭建及优化公司内部控制体系,定期开展有效性评价与关键风险管控; 2、梳理、优化各业务板块核心管理流程,识别关键控制点,推动落地执行; 3、协助制
  • 贺州 1-3年 本科
    贺州区域服务部招聘 工作要求: 1、30岁以下,本科及以上学历;工作经历1年以上 2、有小汽车或近期有购车打算、有驾照优先; 内控主管 6-10K 工
  • 核心职责: 1、 负责建立与优化覆盖全公司的内控体系,主导关键业务流程的风险评估、制度设计与落地。 2、构建费用审核与监督机制,严控合规风险,并通过数据分析推动
  • 工作职责 1、牵头搭建并持续优化公司内控体系,制定内控管理制度、流程及标准,覆盖收款、运营、采购、财务付款等业务循环,保障公司经营合规性; 2、组织开展内控风险
  • 淮安 10年以上 本科
    招聘简章-内管内控管理人员 公司简介: 江苏恺麟环保科技有限公司为上海汇申源全资子公司,隶属央企中北通控股下属企业,是一家集废塑料收购、 清洗、 生产与销售为一
  • 内控监察主管

    15-30K·15薪
    苏州 3-5年 本科
    岗位职责: 1、负责开展公司内部业务合规性检查,涵盖财务审计、流程监控及风险控制等方面; 2、定期进行分公司现场巡查,包括员工行为、项目执行及资产管理的核查;
  • ●岗位职责: 1、根据政策及公司规定,对分管单位实施内控检查、评价内部控制的效果和效率,促进公司内控体系的建立和完善。 2、落实年度内控计划,以及专项审计计划;
  • 职责 1、编制向审计委员会、董事会提供、汇报的各类文件材料,包括但不限于内部审计工作报告、专项报告以及重大问题处理报告等。 2、按时完成内控测试、重大事项检查工
  • 内控主管 核心定位: 负责公司内控体系搭建、优化和落地,统筹各部门及分子公司内控执行、缺陷整改,保障公司经营合规及IPO内控相关要求落地,建立全流程风险防控机
  • 岗位职责: 1.内控体系完善 • 资料收集、风险识别、缺陷诊断、报告出具,建立集团—板块二级管控体系; • 完善制度体系,对制度的完整性、合理性及其执行的有效
  • 岗位职责: 1.以管控风险、降本增效、规范管理为目标,完善公司内部控制制度并持续优化; 2.围绕供应链、生产仓储、销售、费用、资金等关键流程,协同业务部门梳理
  • 岗位职责: 一、内控制度/流程体系管理 1.协助内部控制工作计划的制定并参与实施; 2.协助各板块开展制度体系、流程体系的建设与更新完善; 3.评估业务需求,协
  • 岗位职责: 1. 建立及维护内控制度; 2. 制定年度稽核计划,完成稽核工作底稿及稽核报告,并跟催缺失完成改善; 3. 配合会计师及券商的内控稽核作业,并主导完
  • 一、工作职责 1. 内控体系建设 完善公司内控管理制度、流程框架及合规体系;独立开展流程穿行测试与有效性评估,识别制度漏洞与执行偏差,提出优化方案并跟踪整改,确
  • 岗位职责 1、负责财务制度、流程及表单的建设与优化,建立健全财务内控体系 2、组织对投资项目及各分子公司财务制度执行情况进行检查与审计 3、识别财务风险点,制定
  • 岗位职责: 1、负责市场资料的整理,汇总 2、负责新项目勘察、评估、成本测算及项目承接工作; 3、负责项目开发业务数据收集、监督、检查、考核激励工作; 4、负责
  • 岗位职责 1、依据公司经营管理需求建立健全公司内部审计监察工作制度体系,健全内部审计监察相关制度或文件; 2、对集团内部审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计
  • 审计财务帐目,运营节点、流程审核
  • 岗位职责: 1. 内控体系维护: 负责持续优化公司内部控制与风险管理体系,包括制度、流程、权限指引等。 主导或参与关键业务流程(如采购、生产、存货、固定资产)
  • 工作职责 1、负责公司财务内控体系搭建、优化及维护工作,输出内控相关文件; 2、建立健全财务相关管理制度,流程制度梳理及更新; 3、财务内控流程的执行情况监督,

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