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1、生产合规审计,主导生产环节的财务收支审计,确保GMP规范执行与生产成本控制有效性;
2、核查原材料采购、库存管理及生产过程损耗,识别舞弊风险并提出整改建议;
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岗位职责:
1、负责审计部门工作的规划与实施,定期向集团管理层提交审计报告,确保审计目标与集团战略一致;
2、监督集团及下属子公司的内控制度实施情况,评估其完整
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工作职责:
1.协同总监规划及建设示险审计领域能力,包括能力布局、能力产品、能力智能化建设方案等,组织并激发伙伴根据客户需要的能力全面提升领域能力;
2.完善审
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一、岗位职责
1、负责协助总监完成部门的全面管理工作。
2、领导大型审计项目:作为项目总负责人或关键负责人,全面规划、组织和执行大型、复杂的审计项目。
3、制定
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【岗位职责】
1. 根据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分公司进行审计监察,根据监察结果出具书面报告,提交给部门负责人;
2. 对涉及外部投诉、内部员工违
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一、岗位职责描述:
1.组织建立健全审计监督、内控评价、违规经营投资责任追究、纪检监察工作管理体系,提升数字化水平。
2.组织开展公司内部控制评价,监督缺陷整改
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职责描述:
1、上市公司中层职位,参与审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性
2、协助进行公司重大投资、融资项目的审计工作
3、参与对集
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岗位职责:
1. 主导审计项目的策划与实施,确保项目进度与质量达标;
2. 管理审计团队,优化资源配置,提升团队协作与专业能力;
3. 审核审计成果
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1、根据公司发展战略拟定内部审计管理办法和实施细则,并编制年度审计计划组织实施;
2、按公司要求进行合规性审计,如费用报销类、业务活动类、财务报告类、关联交易类
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一、 工作职责
1. 统筹审计体系搭建:搭建公司内部审计体系与流程,制定审计制度、标准及年度审计计划,适配互联网业务(数据安全、线上合规、业务闭环)特性落地。
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岗位内容:
一、审计体系构建
1、建立并完善集团审计管理制度和流程体系
2、制定年度审计计划和风险评估方案
3、搭建审计信息化平台,推动数字化转型
二、 审计业
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【岗位职责】:
1、组织编制并实施公司年度审计工作计划,组织对集团各项目的审计监督;
2、负责集团的风险、内控、合规管理体系搭建、监督、实施;
3、开展内控知识
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工作内容:
1、开展财务审计、内控审计、合规审计、项目审计等专项工作,包括凭证核查、账实核对、流程测试、访谈调研,识别财务风险、内控缺陷及合规隐患。
2、系统收
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岗位要求:
1、制定并执行与公司战略和风险状况相符的年度及中长期内部审计计划。
2、指导和监督所有内部审计项目(财务、运营、合规、IT、舞弊调查等)的执行。
3
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会计师事务所执业5年以上注册会计师,年龄45周岁以下(特别优秀可适当放宽)熟悉政策法规,带队完成过行政事业单位、民非单位、国有企业多个财务收支、经济责任、预算执
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岗位职责:
负责对帐目管理经营成果的真实性、科学性、合理性、合法性等进行审计监察,并提出改进措施。
任职要求:
年龄不限
具有中级会计师职称或注册会计师职业资格
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岗位职责:
1. 全面负责集团内部审计体系建设与优化,制定并组织实施年度审计计划,覆盖财务、运营、合规、内控及风险管理等领域;
2. 主导开展专项审计、经济责任
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1、根据公司年度计划开展各类审计项目,包括但不限于绩效审计、财务审计、内控审计、离任审计、其他各类专项审计及反舞弊调查等;
2、根据审计内容,制定审计方案并开展
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工作职责:
1、审计工作:独立组织开展审计工作,主要是对分子公司的经营审计、内控合规审计、营销业务审计、采购审计、经济责任离任审计、反舞弊等专项审计,编制审计报
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岗位职责:
1、检查公司及成员公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
2、对公司及其成
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一、任职资格
1.专科及以上学历,工程造价、工程管理相关专业;
2.3-5年以上工程审计、招投标管理或全过程跟踪审计经验,熟悉房建、市政等项目流程;
3.能独立
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审计总监
岗位职责:负责团队建设和管理,组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作,同时统筹多个项目,解决复杂技术问题,协助合伙人开发业务市场。
职位要
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岗位职责:
1.负责公司的对内审计监察相关工作,确保公司运营合规
2、制定年度季度审计计划,确定审计流程;
2.执行各类专项审计,包括但不限于财务、运营
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职责描述:
1、负责公司及子公司财务管理的监督审计工作,确保公司财务的真实性、准确性、合法合规性;
2、参与公司中高层人员入职前的背景调查工作,并做好中高层人员
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岗位职责:1.协助完成审计项目承接和落地
2.配合项目经理完成现场审计工作
3.发现审计问题和风险及时和上级汇报
4.审计底稿编制和出具审计报告
5.审计档案归
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主要职责
1、负责组织开展常规与专项审计,包括但不限于供应链、工程建设、经营效率、资产安全、费用支出等生产经营审计,并出具专业审计监察报告。
2、负责组织协助企
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岗位职责:
1. 负责制定和执行财务审计策略,确保公司财务数据的准确性和合规性
2. 领导审计团队,进行财务审计工作,包括但不限于审计计划的制定、执行和报告的撰
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岗位职责:
1. 统筹集团内部审计体系建设,制定并优化审计工作流程与标准规范;
2. 组织实施集团及下属企业的财务收支、经济责任、工程项目等专项审计工作
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1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度
2、参与制定公司审计计划并按计划执行
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理
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1.建立健全公司内部审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等,并在推动过程中不断改进;
2.根据公司战略规划,组织编制与实施年度审计计划;
3.