• 工作职责 1、负责设计、评估并持续优化公司及重要子公司的内部控制体系,确保其有效性、完整性; 2、编写和更新公司内部控制手册、流程与制度,并组织相关培训; 3、
  • 一、职责/任务 1、负责编制审计方案,设计审计思路和方法; 2、负责审计方案的执行,开展业务访谈、抽样调查、实地查验等,发现管理漏洞;
  • 岗位职责: 1. 统筹搭建并持续优化公司内审与全流程内控管理体系 2. 主导制定年度内审计划,组织开展各类专项内控审计工作 3. 监督内控流程执行,识别运营风险
  • 【岗位职责】 1. 核心负责公司产品中心整体的产品规划、策略制定及执行,确保输出的产品具备较高的ROI 2. 结合用户调研、竞品分析及行业趋势,发现潜在需求并转
  • 岗位职责: 1、基于集团发展规划及内控要求,协助总裁管理公司的内部控制工作,改善公司经营管理,提高经济效益为公司经营目标达成提供保障; 2、统筹管理中心的整体工
  • 工作职责: 岗位定位:统筹内控与廉正体系建设,负责重大风险防控及监管对接,保障公司经营安全。 岗位职责 1.搭建并优化内控体系,系统识别与管理重大风险 2.主
  • 工作职责: 1、统筹构建适配企业战略的内控管理体系,制定内控标准、风险清单与管控机制,推动体系迭代优化 2、牵头核心业务流程(含跨部门 / 跨区域流程)梳理、
  • 内审员

    6-10K
    蚌埠 3-5年 本科
    岗位职责: 1.负责公司各部门岗位的内部控制审计,评估制 度设计合理性与执行有效性; 2.开展风险管理评估, 识别潜在风险点,提出风 险防控及改进建议; 3.组
  • 岗位职责 1. 体系规划:结合公司战略与风险评估制定年度内审计划、预算;搭建并持续优化内审制度、流程与评价体系,动态调配资源覆盖高风险业务。 2. 项目管控:统
  • 岗位职责 1. 账务合规审计 定期抽查会计凭证、记账、费用报销、付款单据、发票真实性、合规性,核查是否虚报、错报、不合规入账。 2. 资金与费用审计 审核对
  • 岗位职责: 1. 内控与风险管理体系建设 · 构建、完善并持续优化覆盖流程内控、交易内控与经营内控的全面风险管理与内部控制体系。 · 定期组织风险评估,识别重大
  • 岗位职责: 1、审查财务报表、会计记录及预算执行情况,确保财务数据的真实性、准确性与合规性; 2、识别财务风险(如资金挪用、账实不符、税务风险),并提出整改建议
  • 岗位职责: 1.负责CMA内审工作,确保公司计量检测活动的合规性 2.参与内审流程的规划与执行,提升检测质量 3.协助处理内审过程中发现的问题,确保流程的顺畅进
  • 岗位主要工作说明: 1、协助制定并完善内部审计和风险管理相关制度、工作规范和流程; 2、制定企业内部审计工作审计计划并组织实施,出具内部审计报告; 3、监督跟踪
  • 岗位职责: 1.制订公司审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计; 2.评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
  • 岗位职责: 1.根据公司要求制定审计与内审计划,按计划开展审计、体系审核工作,收集资料、核查证据、编写报告。 2.跟踪审计及审核问题整改,督促落实到位,确保问题
  • 岗位职责: 1、 内部审计工作 根据公司经营目标,制定包括但不限于经营审计、风险管理、内部评价、监察等多维度的年度审计计划,并保障计划有效实施,出具内审报告,识
  • 岗位职责 1、流程审计依据年度审计计划,对采购、销售、财务、费用报销、合同管理等关键业务流程开展审计,识别流程设计缺陷与执行偏差,输出可落地的流程优化建议; 2
  • 内审

    13-18K·14薪
    无锡新吴区旺庄 10年以上 本科
    主要岗位职责: 1、制定并完善公司内控审计和评价制度; 2、根据公司目标,拟定审计计划,负责开展公司各项经营审计及专项审计工作并根据经营审计结果提出可行性建议并
  • 一、招聘要求 教育背景:本科及以上学历,会计、审计、财务、金融等相关专业。 专业资格:持有或正在考取 CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师) 等相关
  • 岗位职责: 1. 内控体系建设与优化 2. 财务与运营审计 3. 合规审计与风险管理 4. 反舞弊与举报调查 5. 审计委员会对接 6. 子公司及被投企业审计
  • 岗位职责: 1. 负责生产工序规范的审核与评估,确保流程符合标准要求; 2. 组织开展内部审核工作,识别工序执行中的偏差与改进机会; 3. 跟踪验证
  • 一、岗位职责: 1.体系搭建与制度建设:结合国家内审相关法规、行业准则及公司经营实际,牵头制定、修订内部审计管理制度、审计流程、工作标准,搭建标准化、常态化内审
  • 岗位职责: 1.根据智慧城市、系统集成、互联网数字化业务,制定年度审计计划,完善内控制度,排查业务风险并推动整改; 2.独立执行财务、合规、IT、项目交付、研发
  • 职位描述: 1、按照审计计划完成审计项目,包括例行审计、专项审计、离任审计、舞弊调查等; 2、负责对审计发现等相关事宜调查取证以及审计资料收集、整理和归档;
  • 任职要求: 1、财务、会计、审计、金融等相关专业本科及以上学历; 2、至少1年以上审计相关工作经验,或3年及以上财务经理/主管工作经验;具有会计师事务所上市公司
  • 岗位职责: 1.负责公司各项管理制度执行情况、合规性日常审查、专项核查与现场检查; 2.对业务流程、内控执行、风险点进行跟踪验证,识别执行偏差、违规问题与管理漏
  • 岗位核心职责 外包质量管控 负责游戏场景模型(写实 / 二次元 / Q 版 / 影视级)的外包验收、质量审核、风格把控,确保符合项目标准与客户需求。 制作规范制
  • 内审负责人

    8-10K·13薪
    台州 5-10年 本科
    岗位职责 1.搭建、完善公司内审内控制度体系,制定年度风险导向审计计划,统筹全公司审计项目落地; 2.主导开展财务、采购、销售等全流程经营内控审计,排查流程漏洞
  • 镇江 经验不限 学历不限
    1、学历大专及以上 2、2年以上质量管理或体系认证各方面的工作经验 3、熟悉AS9100质量体系管理 4、能独立主导体系工作 5、工作认真、态度端正、服从领导安

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