• 岗位职责: 1、拟定财务审计计划,聚焦“采购-生产-库存-销售”四大制造循环对财务运营及合规性进行审计,确保真实性、准确性、及时性; 2、拟订审计计划,对公司内
  • 内控审计

    13-25K·16薪
    宁波 3-5年 本科
    岗位职责 1、独立负责审计项目,编制审计方案,对审计小组其他成员进行业务指导; 2、 开发制定新项目的审计程序表,编制调查表、审定表等专用审计底稿; 3、 负责
  • 公司审计中心对董事会负责,向董事会汇报工作。履行以下职责: 1.制定审计年度计划、月计划; 2.按计划对子公司进行审计; 3.对公司新项目和技改工程进行审计;
  • 旗下咨询子公司: 重庆优服企业管理咨询有限公司 公司是重庆唯一一家同时入围重庆市财政局内控核查检查机构、重庆市财政局绩效评估评价框架协议的咨询服务机构。 公司给
  • 主要职责: 1、制定内控审计计划:根据公司业务发展和风险管理需求,制定年度内控审计计划,明确审计目标、范围和时间表;协调资源,组织审计团队实施审计计划。 2、执
  • 主要岗位职责 1. 负责对公司关键业务流程进行事前内部控制审核,识别潜在风险点,确保业务操作合规、高效。 2. 系统维护与支持: 负责内控相关系统的日常运维、权
  • 1. 在团队负责人带领下完成指定的管理咨询任务; 2. 执行既定的咨询实施方案; 3. 执行资料研读、与客户的访谈、业务穿行测试等必要的咨询工作程序,调查了解客
  • 工作职责: 建立和完善内控体系 对公司内部控制的有效性和效率进行评价 参与公司全面风险管理体系的建设,识别和评估公司面临的风险 制定风险应对策略和措施,降低公
  • 岗位职责: 1、在上级的领导下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务; 2、负责对总部及异地分公司财务、销售、采购等各业务流程的合规性真实性进行
  • 一、岗位职责: 1、内部审计计划制定与执行; 2、内部控制体系监督与优化; 3、风险识别与预警; 4、合规监督与报告; 5、其他辅助职责。 二、任职资格条件:
  • 【工作内容】 - 参与制定和完善企业内部的成本核算及管理体系,确保其有效运行。 - 定期对企业各项业务活动进行审计,识别潜在风险点,并提出改进建议。 - 领导团
  • 岗位职责: 1: 负责牵头搭建集团化管控体系,审阅内控制度体系; 2:负责建立内部审计工作机制,制定年度审计工作计划; 3:负责建立反舞弊
  • 职位描述: 1、内控流程建设与优化:负责全面推动公司内控流程的建设工作,根据公司的业务发展和管理需求,不断优化现有内控流程,确保公司各项业务活动在规范、有序的环
  • 岗位职责: 1.建立健全风险管理体系,制定规章制度; 2.组织实施公司全面风险管理; 3.改善优化内部审计项目; 4.诊断内控体系,提出建设性的问题解决方案;
  • 岗位职责: 协助部门负责人完成公司内部各业务项目审计工作,并出具相关审计报告。 任职要求: 1.统招本科以上学历,财会类、审计类专业; 2.2年以上会计师事务所
  • 工作职责: 一、内部审计 1、统筹执行集团及各分子公司的管理运营类审计、投前尽调&投后管理类审计、财务报表审计及其他专项审计; 2、根据年度计划制定审计方案,
  • 岗位职责 一、财务内控体系搭建与落地 1. 负责公司财务内控合规体系的搭建、落地及持续优化,确保财务流程符合国家财经法规及公司管理制度; 2. 制定并完
  • 岗位职责 1、依据公司经营管理需求建立健全公司内部审计监察工作制度体系,健全内部审计监察相关制度或文件; 2、对集团内部审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计
  • 【关于我们】: 凡岛创立于2007年,是一家全数据驱动的日化新消费品公司,布局功效护肤、洗护等多个品类,旗下拥有护肤品牌WIS、洗护品牌KONO卡厘、赫系等多个
  • 任职要求: 1、本科及以上学历 ,相关专业或CIA证书者优先; 2、5年以上企业内审/内控工作经验或相关事务所审计经验,或商业成本管控经验; 3、熟悉审计/内控
  • 岗位职责: 1.具备独立主持流程建设工作能力,对流程建设及优化项目,有具体可验证的成功经验; 2.熟悉生产、财务、销售(电商)、职能各模块具体业务流程,在与业务
  • 职位描述: 1、对医药,医保,医疗行业政策规范及内部控制相关要求进行搜集、整理和学习,熟悉医院经营的监管环境。 2、协助高级顾问和项目经理对客户单位层面及业务流
  • 岗位职责: 1、负责对所有涉及的审计事项按审计方案开展审计,编写内部审计报告,提出处理意见和建议,并对整改事项进行跟踪。 2、负责做好有关审计资料的原始调查的收
  • 职位介绍 核心职责 : 1. 建立公司合规风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作 2. 组织对各部门和分公司开展经
  • 岗位职责: 1、主要是针对A股上市公司重点业务(采购、销售、生产、工程等)开展风险评估工作,输出风险评估报告,并跟踪风险变化情况;(识别并分析关键业务流程中的
  • 任职要求 1、财务、审计等相关专业本科以上学历,具有财务、审计或内控等岗位3-5年工作经历; 2、通过国家英语四级考试,具有较好的听说读写能力; 3、熟练使用W
  • (一)岗位职责 1、负责对组织的内部控制进行审核,以确
  • 深圳市普永管理技术有限公司,以下简称普永, 是一家侧重于为大型国企及上市公司提供内控及风控、合规体系建设,流程管理、企业战略,数字化转型等管理咨询服务的咨询公司
  • 岗位职责 1、建立和完善内控体系 协助建立和完善公司内控、风险与内控体系确保其符合法律法规和公司政策,制定和更新公司内控手册,确保其覆盖所有关键业务流程。 2、
  • 财务与税务合规审计 1.定期审查财务报表的真实性与完整性; 检查收入、成本、费用的合规性; 审核涉税事项,防范税务风险。 2.业务与运营数据审计 审核市场费用、

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