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岗位职责:
1、拟定财务审计计划,聚焦“采购-生产-库存-销售”四大制造循环对财务运营及合规性进行审计,确保真实性、准确性、及时性;
2、拟订审计计划,对公司内
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岗位职责
1、独立负责审计项目,编制审计方案,对审计小组其他成员进行业务指导;
2、 开发制定新项目的审计程序表,编制调查表、审定表等专用审计底稿;
3、 负责
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公司审计中心对董事会负责,向董事会汇报工作。履行以下职责:
1.制定审计年度计划、月计划;
2.按计划对子公司进行审计;
3.对公司新项目和技改工程进行审计;
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旗下咨询子公司:
重庆优服企业管理咨询有限公司
公司是重庆唯一一家同时入围重庆市财政局内控核查检查机构、重庆市财政局绩效评估评价框架协议的咨询服务机构。
公司给
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主要职责:
1、制定内控审计计划:根据公司业务发展和风险管理需求,制定年度内控审计计划,明确审计目标、范围和时间表;协调资源,组织审计团队实施审计计划。
2、执
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主要岗位职责
1. 负责对公司关键业务流程进行事前内部控制审核,识别潜在风险点,确保业务操作合规、高效。
2. 系统维护与支持: 负责内控相关系统的日常运维、权
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1. 在团队负责人带领下完成指定的管理咨询任务;
2. 执行既定的咨询实施方案;
3. 执行资料研读、与客户的访谈、业务穿行测试等必要的咨询工作程序,调查了解客
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工作职责:
建立和完善内控体系
对公司内部控制的有效性和效率进行评价
参与公司全面风险管理体系的建设,识别和评估公司面临的风险
制定风险应对策略和措施,降低公
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岗位职责:
1、在上级的领导下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责对总部及异地分公司财务、销售、采购等各业务流程的合规性真实性进行
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一、岗位职责:
1、内部审计计划制定与执行;
2、内部控制体系监督与优化;
3、风险识别与预警;
4、合规监督与报告;
5、其他辅助职责。
二、任职资格条件:
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【工作内容】
- 参与制定和完善企业内部的成本核算及管理体系,确保其有效运行。
- 定期对企业各项业务活动进行审计,识别潜在风险点,并提出改进建议。
- 领导团
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岗位职责:
1: 负责牵头搭建集团化管控体系,审阅内控制度体系;
2:负责建立内部审计工作机制,制定年度审计工作计划;
3:负责建立反舞弊
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职位描述:
1、内控流程建设与优化:负责全面推动公司内控流程的建设工作,根据公司的业务发展和管理需求,不断优化现有内控流程,确保公司各项业务活动在规范、有序的环
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岗位职责:
1.建立健全风险管理体系,制定规章制度;
2.组织实施公司全面风险管理;
3.改善优化内部审计项目;
4.诊断内控体系,提出建设性的问题解决方案;
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岗位职责:
协助部门负责人完成公司内部各业务项目审计工作,并出具相关审计报告。
任职要求:
1.统招本科以上学历,财会类、审计类专业;
2.2年以上会计师事务所
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工作职责:
一、内部审计
1、统筹执行集团及各分子公司的管理运营类审计、投前尽调&投后管理类审计、财务报表审计及其他专项审计;
2、根据年度计划制定审计方案,
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岗位职责
一、财务内控体系搭建与落地
1. 负责公司财务内控合规体系的搭建、落地及持续优化,确保财务流程符合国家财经法规及公司管理制度;
2. 制定并完
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岗位职责
1、依据公司经营管理需求建立健全公司内部审计监察工作制度体系,健全内部审计监察相关制度或文件;
2、对集团内部审计检查工作,包括各种专项审计、常规审计
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【关于我们】:
凡岛创立于2007年,是一家全数据驱动的日化新消费品公司,布局功效护肤、洗护等多个品类,旗下拥有护肤品牌WIS、洗护品牌KONO卡厘、赫系等多个
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任职要求:
1、本科及以上学历 ,相关专业或CIA证书者优先;
2、5年以上企业内审/内控工作经验或相关事务所审计经验,或商业成本管控经验;
3、熟悉审计/内控
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岗位职责:
1.具备独立主持流程建设工作能力,对流程建设及优化项目,有具体可验证的成功经验;
2.熟悉生产、财务、销售(电商)、职能各模块具体业务流程,在与业务
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职位描述:
1、对医药,医保,医疗行业政策规范及内部控制相关要求进行搜集、整理和学习,熟悉医院经营的监管环境。
2、协助高级顾问和项目经理对客户单位层面及业务流
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岗位职责:
1、负责对所有涉及的审计事项按审计方案开展审计,编写内部审计报告,提出处理意见和建议,并对整改事项进行跟踪。
2、负责做好有关审计资料的原始调查的收
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职位介绍
核心职责 :
1. 建立公司合规风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作
2. 组织对各部门和分公司开展经
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岗位职责:
1、主要是针对A股上市公司重点业务(采购、销售、生产、工程等)开展风险评估工作,输出风险评估报告,并跟踪风险变化情况;(识别并分析关键业务流程中的
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任职要求
1、财务、审计等相关专业本科以上学历,具有财务、审计或内控等岗位3-5年工作经历;
2、通过国家英语四级考试,具有较好的听说读写能力;
3、熟练使用W
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(一)岗位职责
1、负责对组织的内部控制进行审核,以确
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深圳市普永管理技术有限公司,以下简称普永, 是一家侧重于为大型国企及上市公司提供内控及风控、合规体系建设,流程管理、企业战略,数字化转型等管理咨询服务的咨询公司
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岗位职责
1、建立和完善内控体系
协助建立和完善公司内控、风险与内控体系确保其符合法律法规和公司政策,制定和更新公司内控手册,确保其覆盖所有关键业务流程。
2、
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财务与税务合规审计
1.定期审查财务报表的真实性与完整性;
检查收入、成本、费用的合规性;
审核涉税事项,防范税务风险。
2.业务与运营数据审计
审核市场费用、