• 岗位职责: 1、作为核心成员参与公司全面风险管理体系建设、授权体系建设等; 2、深入了解业务,通过数据分析、建模等建立关键业务领域的风险监控指标体系及监控机制,
  • 岗位职责: 1、协助公司建立内部审计体系,制定年度审计工作计划,提高公司的运营效率; 2、负责对公司的财务报表、内部控制制度、经济责任和高管离任审计以及风险管
  • 岗位职责: 1. 负责建立和完善公司的内部控制体系,确保其符合相关法律法规和公司战略目标。 2. 识别和评估公司面临的各种风险,制定相应的控制措施,降低风险发生
  • 负1、责协助内控审计部经理完成公司内控体系的建立和维护、公司制度流程管理,根据审计准则及公司管理制度独立开展例行审计、经济责任审计、专项审计、后续审计等内部审计
  • 薪资范围为无责底薪,不包含不确定部分的项目提成! 岗位职责: 1、 参与执行行政事业单位的咨询项目(内控、绩效评价),按照既定规格要求,准确把握和理解客户需求,
  • 岗位要求: 1、统招本科及以上,财会、工商管理、经济相关专业; 2、5年以上内控审计,持相关专业证书(ACCA、CIA)者优先; 3、有消费电子或跨境电商领域的
  • 岗位职责: 1、负责集团采购业务全面内控体系的规划与建设,完善业务的内控合规要求; 2、采购业务内控机制的搭建与落地,内控宣导与培训,构建合规文化; 3、梳理与
  • 工作职责: 1、负责集团内部控制体系建设与完善,并定期对内部控制的有效性进行评估。 2、组织编制和修订内部控制制度文件,从内控的角度对现有体系的合理性和效率提出
  • 岗位职责: 根据相关法律法规,为国资国企(世界500强航运公司)提供合规管理、风险管理相关的咨询服务,如合规评价、合规管理体系建设、风险管理体系建设和航运物流行
  • 【岗位职责】 1、负责制定和实施公司内部审计计划,确保审计工作符合法规标准和公司未来上市发展需求; 2、依据公司战略及管理层要求,开展公司各类业务审计、财务审计
  • 职位描述 1. 对各板块重要业务流程进行风险及效率评估,对重要风险的内部控制点进行查漏补缺,同时在流程提效方面提出可行的优化方案,并推动优化方案落地实施,实
  • 职责描述: 1、制定集团内控工作目标及落地分解,推动集团各职能中心、各业务板块内控工作的完成; 2、建立并维护集团内控管理体系,包括政策、管理制度、授权和流
  • 工作职责: 1、为企业提供内控建设与评价、流程优化、风险评估等咨询与顾问服务; 2、协助合伙人参与业务机会的推介、投标、咨询方案的设计、研讨、讲解、培训,撰写项
  • 岗位职责: 1、根据审计计划,协助上级领导开展对各部门内部控制的审计,对各部门内部控制制度的有效性及风险性进行评审,并及时提出改进意见; 2、协助上级领导开展对
  • 岗位职责: 1、为中大型客户(如:上市公司、集团企业)提供内控建设与评价、流程优化、风险评估等咨询与顾问服务; 2、参与业务机会的推介、咨询方案的设计、研讨、讲
  • 财务招聘: 1、负责公司财务管理工作; 2、协助总经理制定公司利润计划、资本投资、财务规划、预算管理、资金安排等工作,并监督过程实施; 3、制定和管理税收政策方
  • 岗位职责: 1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节管理审计等,寻找薄弱点,提出改善建议,并出具审计报告;
  • 1、依据审计工作计划和安排,独立开展专项审计工作,包括不限于财务审计、业务审计、经营管理审计、信息系统审计、离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计等,有IT审计经
  • 工作职责: - 协助建立部门内控、内审、监察风险防控体系; - 协助建立、完善部门内部控制管理制度、流程及工作指引,并落实管控机制有效性; - 定期开展部门内控
  • 该职位为“江西生物制品研究所股份有限公司招聘”;公司官网https://www.jxswzp.cn; 岗位职责: 1. 内部审计管理: - 负责制定和
  • 岗位职责: 1. 建立健全系统的内控制度和行动方案,能领导整体行动方案落地执行; 2. 组织开展内控合规检查,并撰写内控合规检查报告,提示风险和整改建议,重点对
  • 【工作职责】 1)内控和风险管理体系建设:协助建立和完善本单位和下属各业务单元风险管理体系和内控流程体系;结合内外部监管要求,参与制定和完善内部制度流程、跟进流
  • 岗位职责: 1、协助审计经理修订与完善公司内部审计制度、流程、业务操作规范; 2、协助审计经理推进、完善公司内控制度体系建设工作; 3、实施对总公司及其子公司
  • 岗位职责: -接受总行审计部调派,参加并完成总行年度审计计划,包括但不限于常规审计、专项审计、离任审计以及开业前验收审计等工作; -牵头所在村镇银行审计非现场异
  • 1、建立健全集团内部审计各项规章制度、内部控制流程; 2、建立并完善内控风险手册,风险矩阵搭建; 3、开展日常审计,包括专项、常规、舞弊审计等; 4、协助内控系
  • 职位职责: 1. 根据审计项目需求,开展审计检查,实施公司内部审计项目; 2. 开展对审计发现问题的整改跟踪验证,督促被审计对象落实整改; 3. 组织、开展相关
  • 岗位职责: 一、项目统筹与进度管理 1.资源协调与分配:牵头对接会计师事务所、券商、律所等中介机构,统筹审计需求与资源分配,协调内部财务、生产、采购、IT等部门
  • 审计经理招聘JD: 职位描述: 1、按照内部审计规划,独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目,包括财务审计、履职审计、经责审计、资产审计等,撰写
  • 岗位职责: 1、根据企业的特点和运营模式,建立和完善内部审计体系,设计并实施内部审计流程,定期更新内部控制体系; 2、执行内部审计程序:执行业务模块的常规内部审
  • 岗位工作内容 1、搭建并完善公司内部审计体系及相关审计制度、流程,针对公司内控制度的健全性、合理性和有效性进行审计和风控监督,推动公司审计和风控政策的落地执行

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