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  • 岗位职责 1、根据公司战略及上市合规要求,制定并滚动修订年度审计计划及中长期内审发展规划; 2、建立健全公司内部审计制度、作业流程及质量标准,推动审计工作的规范
  • 需要有汽车行业集团公司经验!!! 岗位职责
  • 工作职责: 1、负责年度审计计划的制定及实施; 2、对子公司及公司各业务模块实施年度审计; 3、完成审计报告的撰写; 4、完成对审计建议整改情况的跟进与落
  • 质量工程师

    8-10K·13薪
    江门 3-5年 大专
    岗位职责: 1. 负责公司质量体系的建立,日常维护; 2. 应对国家级,客户的年,季度质量体系情况的运行情况审查。 3,新客户前期导入工作的对接,质量,工艺资料
  • 负责公司工程业务板块全过程造价与审计管理,统筹预算、结算、决算、成本风控及集团审计部门管理,完善审计制度,把控工程合规与投资成本。具体职责如下: 一、制度与团队
  • 1.财会本专业!大专及以上学历 2.中级职称、税务师、注会职称,工作经验3年及以上,增值税账务处理经验丰富能独立做账,接项目牵头负责审计的一切相关工作等. 3.
  • 岗位福利:缴纳五险一金,午餐餐补/食堂,生日福利,节日利,年度体检,不定期团建,根据工作能力的提升不定期涨薪 任职要求: 1、会计专业/大数据专业,本科及以上学
  • 岗位职责: 1. 协助完成审计相关资料整理与归档 2. 按时完成上级交办的日常事务性工作 3. 参与部门内部沟通协调,确保工作顺利推进 任职要
  • 我们现招聘会计 / 审计 / 企业顾问助理,欢迎会计、审计、财务管理、工商管理、英语或相关专业的应届毕业生投递。 本岗位并非单纯的记账或行政文员工作,而是一个
  • 链家集团2001年创立于北京,是一家集地产经纪、互联网科技、地产金融、资产管理于一体的集团企业,是具有全产业链服务能力的房产020平台。  杭州链家房地产经纪有
  • 1、负责制定对被审计公司、部门实施与财务、经济效益等相关审计的工作计划与方案; 2、组织协调被审计公司、部门实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价
  • 一、工作职责: (一)审计体系搭建 - 搭建并优化集团审计管理制度与流程,制定年度审计计划,统筹集团及子公司、分公司审计工作,实现审计全覆盖。 (二)审计项目统
  • (一)审计项目经理5人   工作职责: 一、 项目执行与质量控制 · 全流程管理:主导各类审计项目(如国企年报等),负责从业务承接到报告签署的全过程,确保项
  • 工作职责: 1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作; 2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务; 3.对审计员进行有效的指导和培训
  • 审计经理

    11-12K·13薪
    衡阳 5-10年 本科
    工作职责: (一)审计体系搭建 - 搭建并优化集团审计管理制度与流程,制定年度审计计划,统筹集团及子公司、分公司审计工作,实现审计全覆盖。 (二)审计项目统筹
  • 一、硬性要求(必须满足) 1、学历专业:本科及以上学历,财务、会计、审计、工程管理、物业管理、信息技术、法律等相关专业; 2、工作经验:5年及以上内部审计相关工
  • 审计

    12-20K·13薪
    深圳 3-5年 本科
    岗位职责: 1、承接并组织审计小组开展壹品慧生活例行审计、专项审计、举报投诉等进行各类审计工作,并根据审计结果督导和推进被审计单位进行审计问题整改,对涉及违法违
  • 1.审计制度建设 1)编制集团审计基础制度并报总裁批准执行; 2)编制具体审计流程与要点; 3)编制审计相关模板与表单; 4)根据集团经营现状,编制审计计划报总
  • 一、岗位职责 1、内控体系监督与评估:核查公司本部、控股子公司、重大参股企业内控制度的完整性、合理性及执行有效性,识别潜在风险并制定防范措施,在审计中排查舞弊线
  • 一、岗位职责 1、集团审计体系搭建与战略规划 (1)根据集团整体经营战略、全产业链风险布局,搭建并持续完善集团内部审计、内控、风险管控完整体系;牵头制定中长期审
  • 岗位职责: 1. 带领项目组完成中小型项目(企业集团或上市公司)的审计工作; 2. 在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务; 3. 合理制订有效的审计计划,
  • 1.严格遵守国家财税、审计相关法律法规及集团审计制度,开展区域内日常审计、专项审计、年度审计工作,覆盖财务凭证、账务处理、资金使用、内控流程、各项费用等核心环节
  • 一、汇报对象 董事长/集团总裁 二、岗位职责 1. 体系搭建:负责建立、完善集团及各子公司审计、内控、合规、反舞弊管理制度与风控体系,实现审计监察工作标准化、常
  • 一、硬性要求(必须满足) 1、学历专业:本科及以上学历,财务、会计、审计、工程管理、物业管理、信息技术、法律等相关专业; 2、工作经验:3年及以上内部审计相关工
  • 审计

    8-12K
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    1、2026年应届本科毕业生; 2、会计、审计或相关专业; 3、具有良好的口头与书面表达能力,能熟练运用办公软件; 4、工作细致认真,责任感强; 5、CPA通过
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  • 岗位职责: 1、参与各类审计项目的执行工作; 2、编制和整理审计工作底稿及相关资料; 3、按照审计流程完成分配的审计任务,确保工作进度与质量;
  • 1.能独立完成审计项目和审计底稿,有会计师事务所从业经验。 2.熟悉审查易软件。 3.专业知识扎实。 4.有一定出外勤,下企业的经验。 5.3年以上连续的审计工
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